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2022年度赤峰市民政局(本级)决算公开

来源: 赤峰民政局

发布时间: 2023-08-02 16:05

字号:

批复时间:2023年7月18 日

公开时间:2023年8月2日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)拟定全市民政事业发展规划和政策,起草有关规范性文件并组织实施。落实民政行业标准。

(二)依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查。指导社会组织党建工作,负责市本级直接登记管理的社会组织党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市基层群众自治建设和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区划界线管理和地名管理相关办法,承担全市行政区划变更的审核和申报工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名管理工作。

(六)主管全市婚姻登记管理工作,指导婚姻服务机构管理工作,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,指导殡葬服务行业管理工作,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,组织落实养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)组织落实全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订慈善事业发展规划和政策,促进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(十二)汇通有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统的社会(儿童)福利院、敬老院、殡仪馆、福利企业等安全生产监督管理工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。赤峰市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合正常措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十七)与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的赤峰市行政区划图。

(十八)与市退役军人事务局的有关职责分工。市民政局承担为国家集中供养的重点优抚对象优先提供服务保障。市退役军人事务局负责在机构养老的重点优抚对象优待抚恤工作的业务指导和管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、社会组织党建办公室、机关党组织。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

赤峰市民政局(本级)

三、2022年度单位主要工作完成情况

(一)聚力优化营商环境,助力经济社会高质量发展

1.狠抓重点,优化市场环境、推进市场主体保护。开展“我为企业减负担”专项行动。重点组织行业协会商会针对收费工作进行专项整治,截至目前,全市共完成社会组织成立登记64个、变更登记70个、注销18个,已办理年度市属社会组织年检955家,为社会组织减少年审费用55万余元。

(1)探索激发养老服务市场活力。按照《老年人权益保障法》要求,及时取消养老机构设立许可,改为备案制,有效支持行业生存发展。连续开展养老院服务质量建设专项行动,开展隐患排查,培训养老服务从业人员,提升养老服务质量,优化养老服务市场供给。积极推进京津冀蒙协同发展区域养老机构等级评定等养老服务领域相关标准互认,积极推进本地49家一级养老机构,15家二级养老机构,4家三级养老机构实现同等享受京津冀蒙协同发展区域相关扶持政策工作。

(2)不断健全民政政务服务体系。一是制定整理八张清单。梳理制定我局权责清单(共计141项),及时在政府信息公开平台和民政网站进行公示,广泛接受群众监督;二是对接全国一体化在线政务服务平台。目前我局共有21大项46个办理项可在全国一体化在线政务服务平台进行在线办理,完全同步国家和自治区的平台事项;三是落实“好差评”制度。我局窗口积极主动接受办事群众评议,共有22个行政主体对办理事项进行评价,全部为非常满意;四是推进“互联网+监管”工作。内蒙古监管事项动态管理系统中,我局共有三项监管事项,分别为民办非企业单位活动的监管、社会团体活动的监管、慈善组织活动的监管,目前所有事项已全部认领;五是推进电子政务外网应用、服务及数据共享。我局目前已接入本级电子政务外网,并通过政务外网在全市一体化政务服务平台和政务信息资源共享平台开展业务,共有7部分业务信息实现专网业务系统与全市政务信息资源共享平台数据共享。

(二)聚力民生保障,持续提高人民生活水平

1.不断健全社会保障体系。一是加强社会救助工作与乡村振兴战略有效衔接,巩固脱贫攻坚成果。出台《巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步做好困难群众基本生活保障工作实施方案》《关于巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》,严格落实“四个不摘”要求,优化“单人保”、“渐退期”等政策,保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定。二是稳步提高社会救助保障标准,保障基本民生。2021年,全市社会救助工作扎实有序推进,各项保障标准稳步提高,城市居民最低生活保障标准达到753元/月,全市农村低保平均补助标准达到1723元/半年,农村牧区最低生活保障标准达到5512元/年;城镇特困人员基本生活标准达到980元/月;农村特困人员基本生活标准达到8500元/年。1-10月,通过专项治理巩固提升行动新纳入低保对象12303户25161人,其中重病、重残人员参照“单人户”纳入低保3065人;通过主动发现机制,将3150人纳入最低生活保障范围,将186人纳入特困供养范围。印发《关于进一步规范临时救助工作的通知》,建立乡镇(街道)临时救助备用金制度,明确救助标准,简化救助程序,有效解决群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难。1-10月,全市实施救助18932人次,其中支出型救助17661人次,急难型救助1271人次,累计发放救助资金3062万元。

2.持续健全养老服务体系。一是养老体系日臻完善。截至2021年三季度末,我市已建成民办养老机构68所,床位7733张,入住4450人,公办机构16所,床位3279张,入住1347人,特困人员供养机构65家,床位4849张,入住老年人2382人。有4家医养结合养老机构内设一级医院,设置医养结合床位718张,有8家养老机构内设医务室,全市所有养老机构均与医疗机构签订服务协议,与二级以上公立医院开通绿色就医通道。已建成社区老年人日间照料中心128所,占社区总数的38%,社区老年人日间照料中心现有床位数1440张。已建成农村牧区互助养老幸福院260所,建设户数5133户,覆盖嘎查村455个,入住老年人5737人,有效解决农村牧区“空巢”老人的养老问题。二是社区居家养老服务工作推进顺利。依托社区养老服务设施,引进专业第三方养老服务机构运营,积极支持以老年人日间照料中心、农村互助养老幸福院为载体的城乡社区养老服务,为居家老年人提供了便捷的社区养老服务。分批次开展居家养老服务试点,目前已在红山、松山、林西、克旗、右旗5个旗县区展开政府购买服务工作。深化12349服务平台改革,依托建行研发的“安心养老服务平台”打造符合本地区实际的智慧养老服务平台,在部分区域已初步形成了“一刻钟服务圈”。三是特困供养服务机构服务能力持续提高。连续四年开展特困供养服务机构(敬老院)整合达标升级工作,将全市农村牧区敬老院进行资源整合,撤并了49%,截至目前,全市共有敬老院65家,床位4849张,入住老年人2382人。另有新建、改扩建特困供养服务机构12处,其中新建9处,改扩建3处,项目建设完成后预计新增床位约1500张。

3.探索开展未成年人保护工作。一是落实兜底保障政策。2021年前三季度,为383名孤儿发放生活补助资金487万元,为415名事实无人抚养儿童发放生活补助资金408万元;通过“福彩圆梦•孤儿助学工程”向符合条件的110名孤儿资助110万元助学金;对5名社会散居孤儿和4名事实无人抚养儿童进行国家监护;救助流浪乞讨未成年人28人次;规范办理国内儿童收养11人;与2902名留守儿童的委托照料人签订《照护书》;将符合条件的13222名困境儿童纳入各类保障范围;开通12345未成年人保护热线,群众满意率100%。二是建立未保工作机制,开展各类主题活动。于7月份成立市、旗县区两级未保工作领导小组,下发《赤峰市未成年人保护工作领导小组成员单位职责分工》。

(三)强化城乡社会治理,推进农村牧区现代化试点工作

1.基层政权建设工作稳步推进。一是配合组织部门依法有序推进换届选举工作。无候选人自荐直选“十步工作法”获市区两级组织部门认可,以换届简报方式在全区介绍。截至2021年6月底,全市共有城镇社区341个,居委会成员1666人;嘎查村2056个,村委会成员9308人。二是指导基层嘎查村(居)委会开展工作。指导各地落实村规民约、居民公约,完善奖惩约束相关制度。全市2056个嘎查村的村规民约和341个社区居民委员的居民公约全部修订完毕,同时针对“封建陋习、婚丧嫁娶、孝道式微”开展专项治理行动。以阿鲁科尔沁旗三座山村、松山区大庙镇为试点推进村规民约修订完善和执行落实。大力推动乡镇政府服务能力建设,贯彻落实《关于加强苏木乡镇政府服务能力的实施方案》要求。阿鲁科沁旗实施“‘三化并举’提升乡镇政府服务能力,打通牧区群众服务最后一公里”,成为民政部第二批全国乡镇政府服务能力建设典型。

2.城乡社区治理水平不断提升。一是有序开展社区治理工作。积极推进社区减负增效工作,截止目前,集中清理要求社区出具的各类证明20余项,并对全市城乡社区党群服务中心挂牌进行清理,清理城乡社区其他加挂牌匾665块;大力推进城乡社区协商活动,截至目前,全市开展村(居)民社区协商18055次,解决实际问题16139个,协商成功率达到90%。林西县成功申报全国第一批村级议事协商创新实验试点。二是指导各地社区治理和服务创新。推进城乡社区服务标准化建设,配合其他相关部门,以社区养老为突破点,推进我市智慧社区建设。推广红山区国家社区治理和服务创新经验,同时总结推广阿鲁科尔沁旗牧区社区治理和乡镇政府服务能力建设典型经验。在今年全区社区治理创新实验区评审会上,林西县“探索制定社区公共服务评价体系,建立社区准入制度”主题方案获批,成为全区首批社区治理创新实验区。

3.试点农村牧区社区建设顺利。市民政局不断提升脱贫地区公共服务水平,指导各旗县区推进农村牧区社区建设试点。以阿鲁科尔沁旗国家牧区治理实验区为契机,打造“党建引领、契约推动、三治结合”的农村牧区社区治理机制。截至目前,我市建设完成试点农村牧区社区802个,有力推动农村牧区社区综合服务设施的改善和服务水平的提升;阿旗实验区三年实验任务基本完成,村级协商议事、契约化管理村级事务、牧区社区流动服务获得民政部专家验收认可。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度收入、支出决算总计811.64万元。与年初预算相比,收、支总计各减少455.05万元,减少35.92%,变动原因:由于疫情原因,部分项目收入减少;项目未能全部实施完成,因此项目支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少641.74万元,减少44.15%。其中:

(一)收入决算总计811.64万元。包括:

1.本年收入决算合计752.23万元。与上年决算相比,减少208.8万元,减少21.73%,变动原因:由于疫情原因,与上年相比项目收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年相比无变化。

3.年初结转和结余59.41万元。与上年决算相比,减少432.94万元,减少87.93%,变动原因:2022年根据《2021年市本级预算执行和决算草案以及其他行政收支情况的审计》(赤审财报〔2022〕11号)和沉淀资金清理盘活(赤财库〔2022〕523号)要求,上缴财政结转结余资金391.64万元,导致年初结转和结余减少。

(二)支出决算总计811.64万元。包括:

1.本年支出决算合计811.64万元。与上年决算相比,减少190.68万元,减少19.02%,变动原因:由于疫情原因,部分项目未能全部实施完成,因此项目支出减少。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年相比无变化。

3.年末结转和结余0万元。无结转和结余事项。与上年决算相比,减少451.06万元,减少100%,与上年相比无变化。

二、收入决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度本年收入决算合计752.23万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入694.13万元,占92.28%;

本年政府性基金预算财政拨款收入58.1万元,占7.72%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度本年支出决算合计811.64万元,其中:

本年基本支出611.49万元,占75.34%;

本年项目支出200.15万元,占24.66%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计811.64万元,与年初预算相比,收、支总计各减少455.05万元,减少35.92%,变动原因:由于疫情原因,与上年相比项目收入减少;与上年决算相比,收、支总计各减少641.74万元,减少44%,变动原因:由于疫情原因,与上年相比项目收入减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

赤峰市民政局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算753.54万元。与年初预算1,115.79万元相比,完成年初预算的67.53%。其中:

  1. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为673.25万元,与年初预算相比减少364.6万元。其中:

1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算350.31万元,决算支出415.84万元,完成年初预算的118.71%。决算数与年初预算数的差异原因:职工政策性增资及新考录导致的工资变动。

2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算16万元,决算支出16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算468.86万元,决算支出20.04万元,完成年初预算的4.27%。决算数与年初预算数的差异原因:此项资金为赤峰市地名文化编纂经费,因赤峰市、呼和浩特市疫情封控原因,内蒙古人民出版社未能如期反馈《赤峰市地名文化丛书》审校稿,未完成丛书的修改完善工作,导致部分资金当年未支出。

4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算141.11万元,决算支出158.07万元,完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因:本年支付养老服务业“十四五”规划编制经费20.34万。

5.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算16.03万元,决算支出14.91万元,完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数的差异原因:1名离休干部于2022年10月去世。

6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算44.87万元,决算支出47.65万元,完成年初预算的106.19%。决算数与年初预算数的差异原因:因职工退休和调动导致决算支出增加。

7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.68万元,决算支出0.74万元,完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数的差异原因:因职工调动及新考录人员导致决算支出增加。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为38.38万元,与年初预算相比增加7.31万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.29万元,支出决算25.21万元,完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数的差异原因:因职工调动及新考录人员导致决算支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.77万元,支出决算13.18万元,完成年初预算的194.68%。决算数与年初预算数的差异原因:因职工调动及新考录人员导致决算支出增加。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为38.72万元,与年初预算相比减少1.92万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算40.64万元,决算支出38.72万元,完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因:因职工调动导致此项资金变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算611.49万元,其中:

(一)人员经费546.85万元。主要包括:基本工资188.84万元、津贴补贴189.41万元、奖金8.52万元、绩效工资18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.65万元、职工基本医疗保险缴费25.21万元、 公务员医疗补助缴费13.18万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金38.72万元、其他工资福利支出4.44万元、离休费11.96万元。

(二)公用经费64.64万元。主要包括:办公费11.36万元、印刷费5.64万元、咨询费1.8万元、邮电费3.95万元、差旅费20.09万元、维修(护)费0.11万元、培训费1.16万元、公务接待费3.63万元、劳务费0.8万元、委托业务费2万元、福利费6.52万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出2.95万元,办公设备购置费0.17万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算142.05万元,其中:

(一)工资福利支出1.78万元。主要包括:其他工资福利支出1.78万元。聘用人员工资、各项保险及公积金支出。

(二)商品和服务支出108.3万元。主要包括:办公费27.64万元、印刷费1.59万元、手续费0.08万元、差旅费8.73万元、会议费1.2万元、培训费6.58万元、劳务费10.29万元、委托业务费48.53万元,其他商品和服务支出3.66万元。

(三)对个人和家庭的补助25万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助25万元。

(四)资本性支出6.97万元。主要包括:办公设备购置4.97万元、信息网络及软件购置更新2万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市民政局(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费预算9万元,支出决算7.99万元,完成预算的88.83%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算5万元,支出决算4.36万元,完成预算的87.26%;公务接待费预算4万元,支出决算3.63万元,完成预算的90.78%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年继续严控“三公”经费支出,因此决算支出数持续下降。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市民政局(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.99万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,占54.58%;公务接待费支出3.63万元,占45.42%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无开支内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费支出4.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少0.02万元,减少0%,变动原因:本年继续严控公务用车维护费支出,支出较上年有所下降。

3.公务接待费支出3.63万元。其中:国内公务接待支出3.63万元,接待45批次,365人次,开支内容:主要用于接待上级单位及旗县民政局等工作人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,无开支内容。与上年决算相比,减少0万元,减少0.04%,变动原因:本年继续严控公务接待费支出,支出较上年有所下降。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度政府性基金支出决算58.1万元。与上年决算相比,减少117.93万元,减少66.99%,变动原因:受新冠疫情影响,部分项目未能如期开展,因此本年项目资金支出减少。其中:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出58.1万元,主要用于农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度预算安排项目8个,实施项目8个,完成项目8个,项目支出总金额200.15万元。资金来源包括年初结转结余59.29万元,本年财政拨款金额140.87万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算64.64万元。比上年决算相比,增加14.06万元,增长27.79%,变动原因:本年根据业务需要,导致基本支出中机关运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市民政局(本级)单位2022年度政府采购支出总额52.99万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.65万元。政府采购授予中小企业合同金额51.33万元,占政府采购支出总额的96.87%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

赤峰市民政局(本级)单位截至2022年12月31日,本单位)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市民政局(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金142.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金58.1万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及部门绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市民政局(本级)单位2022年度在决算中反映“赤峰市地名文化编纂经费项目”、“春节慰问费项目”、“2021年民政事业经费(第一批)项目”等7个一般公共预算项目,以及“农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗项目1个政府性基金项目,共8个项目的绩效自评结果。

1.春节慰问费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面,春节慰问覆盖地区覆盖12个旗县区、每个旗县区慰问数量低保户和困难户不少于4户,机构不少于1个,顺利完成了设定的数量指标。慰问金也及时足额发放到位,旗县区慰问标准和市直属单位慰问标准均按设定的标准执行;二是效益指标方面,保障困难民政对象生活水平,体现政府对弱势群体的关怀,让他们度过一个温暖的春节,完成民政工作职能,提升民政形象,目标值持续体现;三是满意度指标方面,慰问对象满意度及社会各界满意度达到95%。

发现的主要问题及原因:项目执行过程中未发现问题。

下一步改进措施:不涉及改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

春节慰问费

主管部门

赤峰市民政局(部门)

实施单位

赤峰市民政局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

25.00

25.00

25.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

25.00

25.00

25.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成政府交付的对城乡低保户、困难户,老年、儿童服务机构等春节慰问任务,体现政府对弱势群体的人文关怀。

完成慰问任务,体现政府对弱势群体的关怀和让他们度过一个温暖的春节。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

春节慰问覆盖旗县区

正向

等于

12

12

5

5

每个旗县区慰问低保户和困难户数量

正向

大于等于

4

4

5

5

每个旗县区慰问直属单位数量

正向

大于等于

1

1

5

5

质量指标

慰问金发放到位率

正向

等于

100

100

%

8

8

慰问金保障率

正向

等于

100

100

%

7

7

时效指标

慰问金完成时间

定性

2022年春节前

2022年春节前

5

5

慰问金发放及时率

正向

等于

100

100

%

5

5

成本指标

旗县区慰问标准

反向

小于等于

1.6

1.6

万元/旗县区

5

5

市直属单位慰问标准

正向

大于等于

1

1

万元/单位

5

5

效益指标

社会效益

体现政府对弱势群体的关怀和让他们度过一个温暖的春节

定性

持续体现

持续体现

8

8

保障困难民政对象生活水平

定性

稳步提升

稳步提升

8

8

可持续影响

完成民政工作职能以及持续提升民政形象

定性

长期有效

长期有效

7

7

完成政府交付的工作任务以及持续提高政府公信力

定性

长期有效

长期有效

7

7

满意度指标

服务对象满意度

慰问对象满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

社会各界满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

总分

100

100

2.2022年未成年人保护工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.83分。全年预算数为10万元,执行数为3.22万元,完成预算的3.22%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面,会议次数、参加会议人数、市内出差天数等数量指标均完成设定了绩效目标值。未保工作完成率等质量指标达到100%,提升公务员的幸福感、获得感、安全感,目标值成效显著。年末预算执行率达到100%,顺利完成设定的绩效目标。二是效益指标方面,促进未保事业发展,目标值持续发展,实际完成持续发展;保障领导小组办公室正常运转,提升未保工作服务水平,目标值稳步提升,实际完成稳步提升;三是满意度指标方面,服务对象及社会各界满意度达到100%。

发现的主要问题及原因:项目执行过程中未发现问题。

下一步改进措施:不涉及改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

未成年人保护工作经费

主管部门

赤峰市民政局(部门)

实施单位

赤峰市民政局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.00

10.00

3.22

10

32.20

3.22

其中:财政拨款

10.00

10.00

3.22

——

32.2

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障领导小组办公室正常运转,促进未保事业发展,推进全市未保事业持续快速健康发展,切实保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益。

预期目标已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

会议次数

正向

大于等于

1

1

3

3

参加会议人数

正向

大于等于

40

40

3

3

市内出差天数

正向

大于等于

2

2

3

3

因公外地出差天数

正向

大于等于

3

3

3

3

会议天数

正向

小于等于

1.5

2

3

3

质量指标

确保未保工作顺利开展

正向

等于

100

100

%

8

8

未保工作完成率

正向

等于

100

100

%

7

7

时效指标

会议完成时间

定性

2022年12月

2022年3月

5

5

未保工作完成及时率

正向

等于

100

100

%

5

5

成本指标

会议费标准

正向

小于等于

260

260

元/人/天

5

5

未保工作经费总额

正向

等于

10

3.22

万元

5

1.61

剩余资金财政未批复用款计划

效益指标

社会效益

维护领导小组内部和谐稳定,促进未保事业发展

定性

持续发展

持续发展

10

10

保障领导小组办公室正常运转,提升未保工作服务水平

定性

稳步提升

稳步提升

10

10

可持续影响

提升未保工作水平

定性

持续提升

持续提升

5

5

保障领导小组办公室正常运转

定性

持续运转

持续运转

5

5

满意度指标

服务对象满意度

社会各界满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10

总分

100

89.83

3.2022年农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.07分。全年预算数为114.70万元,执行数为58.1万元,完成预算的50.65%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面,受益的农村牧区低保老年人和贫困老年白内障患者数量、对白内障患者复明手术进行术后回访次数等数量指标均完成设定了绩效目标值。白内障患者复明手术医疗服务质量、规格和性能合格率等质量指标达到100%,提升家庭生活困难白内障患者的实际需求,目标值成效显著。二是效益指标方面,提升家庭生活困难白内障患者的实际需求,目标值持续发展,实际完成持续发展,取得良好社会效果;三是满意度指标方面,农村牧区低保老年人和贫困老年白内障患者及社会各界满意度达到100%。

发现的主要问题及原因:项目执行过程中未发现问题。

下一步改进措施:不涉及改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗

主管部门

赤峰市民政局(部门)

实施单位

赤峰市民政局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

114.70

114.70

58.10

10

50.65

5.07

其中:财政拨款

114.70

114.70

58.10

——

50.65

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:减轻家庭生活困难老年患者的经济负担;
目标2:取得“复明一人、幸福一家、造福一方”的良好社会效果。

为符合条件的赤峰市户籍地贫困白内障患者进行约749例免费复明白内障手术救助。切实减轻了本市家庭生活困难老年患者的经济负担,为他们送去了光明,取得了“复明一人、幸福一家、造福一方”的良好社会效果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

受益的农村牧区低保老年人和贫困老年白内障患者数量

正向

大于等于

500

749

8

8

对白内障患者复明手术进行术后回访

正向

大于等于

1

2

7

7

质量指标

白内障患者不良反应投诉率

反向

小于等于

2

0

%

7

7

白内障患者复明手术医疗服务质量、规格和性能合格率

正向

大于等于

90

100

%

8

8

时效指标

2022年12月末前农村牧区低保老年人和贫困老年人筛查完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5

2022年12月末前白内障患者复明手术项目完成率

正向

大于等于

90

100

%

5

5

成本指标

白内障患者复明手术单例手术金额

反向

小于等于

114.7

58.1

万元

5

5

剩余资金财政未批复用款计划

白内障患者复明手术单例手术金标准

反向

小于等于

1800

1335

元/人

5

5

效益指标

社会效益

提升家庭生活困难白内障患者的实际需求

定性

稳步提升

稳步提升

15

15

可持续影响

取得良好社会效果

定性

长期有效

长期有效

15

15

满意度指标

服务对象满意度

农村牧区低保老年人和贫困老年白内障患者满意度

正向

大于等于

90

100

%

10

10

总分

100

95.07

4.文革“三民”生活补贴市级财政补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面,文革“三民”生活补贴人数、开展“三民”生活补助发放情况调研、检查次数等数量指标均完成设定了绩效目标值。“三民”生活补贴发放率及“三民”生活补贴发放完成率等质量指标达到100%,促进社会和谐发展,目标值成效显著。二是效益指标方面,增强“三民”人员生活幸福感,目标值有所提升,实际完成有所提升,实际完成持续发展,取得良好社会效果;三是满意度指标方面,文革“三民”人员满意度及社会各界满意度达到95%。

发现的主要问题及原因:项目执行过程中未发现问题。

下一步改进措施:不涉及改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

文革“三民”生活补贴市级财政补助资金

主管部门

赤峰市民政局(部门)

实施单位

赤峰市民政局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

12.00

12.00

12.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

12.00

12.00

12.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:确保三民人员的生活补贴按时发放
目标2:保障三民人员的基本生活

为切实保障文革“三民”生活补贴发放工作进行下乡、调研等民政工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

文革“三民”生活补贴人数

正向

小于等于

1282

1282

5

5

开展“三民”生活补助发放情况调研、检查次数

正向

大于等于

4

4

5

5

全年落实“三民”生活补贴工作出差天数

正向

大于等于

10

10

5

5

质量指标

“三民”生活补贴发放率

正向

等于

100

100

%

8

8

“三民”生活补贴发放完成率

正向

等于

100

100

%

7

7

时效指标

“三民”生活补贴发放时间

定性

每季度首月10号前

每季度首月10号前

5

5

年末预算执行率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

成本指标

确保“三民”生活补助工作顺利开展

正向

等于

100

100

%

5

5

市内差旅费标准

正向

等于

420

420

元/人/天

5

5

效益指标

社会效益

促进社会和谐发展

定性

持续提升

持续提升

10

10

增强“三民”人员生活幸福感

定性

有所提升

有所提升

10

10

可持续影响

把党和国家的关心关爱落到实处

定性

长期

长期

5

5

保障“三民”人员基本生活水平

定性

长期

长期

5

5

满意度指标

服务对象满意度

文革“三民”人员满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

社会各界人士满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

总分

100

100

5.2021年民政事业经费(第一批)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.08分。全年预算数为9.5万元,执行数为8.63万元,完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况:

一是产出指标,数量指标:培训次数、培训人数及培训天数等数量指标均完成设定了绩效目标值。质量指标:培训完成率及培训合格率等质量指标达到95%,提升财务及统计人员业务能力水平,提高全市民政系统财务及统计业务质量。时效指标:培训完成及时率100%,培训完成时间2022年9月。二是效益指标:提升财务统计工作服务水平,目标值有效提升,实际完成有效提升,持续保障财务统计工作顺利开展,目标值持续保障,实际完成持续保障。三是满意度指标:财务统计人员满意度98%.

发现的主要问题及原因:项目执行过程中未发现问题。

下一步改进措施:不涉及改进措施。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称

2021年民政事业经费(第一批)

主管部门

赤峰市民政局(部门)

实施单位

赤峰市民政局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

9.50

9.50

8.63

10

90.84

9.08

其中:财政拨款

9.50

9.50

8.63

——

90.84

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升财务统计人员业务能力水平,提升财务统计业务质量。

举办培训班,提升财务统计人员业务能力水平,提升财务统计业务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训次数

正向

大于等于

1

1

5

5

培训人数

正向

大于等于

50

50

5

5

培训天数

正向

大于等于

3

4

5

5

质量指标

培训完成率

正向

等于

100

100

%

7

7

培训合格率

正向

大于等于

95

98

%

8

8

时效指标

培训完成及时率

正向

等于

100

100

%

5

5

培训完成时间

定性

2022年1-12月

2022年9月

5

5

成本指标

培训标准

反向

小于等于

400

300

元/人/天

5

5

培训成本

反向

小于等于

9.5

8.63

万元

5

5

效益指标

社会效益

提升财务统计工作服务水平

定性

有效提升

有效提升

15

15

可持续影响

持续保障财务统计工作顺利开展

定性

持续保障

持续保障

15

15

满意度指标

服务对象满意度

财务统计人员

正向

大于等于

95

98

%

10

10

总分

100

99.08

  1. 单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及项目绩效评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙婧媛         联系电话:0476-8348877

附件:

         赤峰市民政局(本级).xls


友情链接
民政部
内蒙古自治区民政厅
赤峰市人民政府