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2022年度赤峰市安定医院单位决算公开

来源: 赤峰民政局

发布时间: 2023-08-02 10:45

字号:

批复时间:2023年7月17日

公开时间:2023年8月2日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

我单位是隶属于赤峰市民政局的优抚事业单位,是医疗服务覆盖内蒙东部地区的三级精神专科医院。以治疗患有精神疾病的在乡荣复军人为主,也面向社会收治精神病患者。

本年末财政补助开支人数194人(在职191人,离休2人,遗属1人),较上年末198人(在职195人,离休2人,遗属1人)减少4人,全部为退休人员。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、质量控制科、安全保卫科、后勤保障科、预防保健科、审计科、公共卫生科、感染控制科、司法鉴定科、科教科、医务部、护理部、财务科、医学工程部、医保办公室等15个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市安定医院

公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.主要指标完成情况

2022年医院以等级医院评审工作为标尺,在坚持疫情防控工作常态化开展的前提下,带领全院职工拓宽视野、转变思路,切实提升医疗服务质量与群众就医满意度,最终实现事业收入1.15亿元,其中门诊收入5223万元、住院收入6355万元;门诊接待患者152209人次,收治患者2567人次,全年出院患者2523人次,均与去年同期持平;床位使用率96.28%,平均住院日87.04天;全年甲级病例率97.37%,医嘱合格率98.95%,处方合格率97.92%。在完成各项准备工作后,赤峰市精神病人福利院综合楼于2022年3月正式投入使用,填补了赤峰市老年精神疾病患者养老服务领域空白。

2.重点工作完成情况

2022年,全院职工深入贯彻落实各级主管部门工作部署,始终坚持疫情防控常态化与日常诊疗并重的工作原则,明确重点、集中精力,圆满完成了2022年各项重点工作。

(1)提高政治站位,推进党建融合

2022年,医院党委以“围绕中心队伍、服务群众”为核心任务,以“五抓五强”为载体,充分发挥党建引领作用,推进党建与业务工作实现深度融合。全年各党支部累计开展“主题党日”活动24次,开展理论中心组学习16次;统筹部署和集中推进党内政治生活庸俗化交易化专项活动,全年自查自纠问题86条,全部实行清单化管理;开展主题系列活动5次,进一步丰富了医院的党建主题活动;推进党员队伍建设,全年共转正预备党员6名,发展预备党员4名,吸纳入党积极分子19名,发展重点培养对象10名;开展“强化作风建设、推进优质服务”百日专项活动,全院召开专项会议50余次,发现问题100余件,全面提升了从业人员整体素质;医院团委组织召开“传美德 颂经典”爱心安全礼包公益捐赠活动,筹得善款一万余元,向松山区当铺地中心校新井小学捐赠了爱心安全礼包35套,并通过团委推荐、党支部考察等程序,推动5名团员发展为入党积极分子,为党组织建设提供了新鲜动力。

(2)助力疫情防控,护佑心理安全

2022年,在完成市委市政府布置的各项疫情防控任务后,医院先后向呼市、包头、市区、旗县区派出心理危机干预队、核酸采样队、核酸检测队等队伍共计200余人次,通过面对面、微信、电话等方式,开展了一般心理干预12975人次,重点心理干预284人次,成人药物干预3人次,随访94人次,推送宣教信息481条,发放并回收“成人心理评估问卷”、“儿童心理评估问卷”合计394份;在定点救治医疗机构开展“一对一”心理评估126人次;接听967012热线电话538次;面向社会开展疫情相关的心理科普宣传大型专题讲座15次,观看量4万余人次;同时在赤峰广播电视台赤峰综合广播栏目《心理在线》《舒心时间》等栏目中解答、宣传精神卫生科普知识,服务范围覆盖全市;通过医院自媒体平台推出《疫情下的心理健康与调适系列》栏目,目前已累计推出原创科普文章16篇,转载国家权威媒体科普知识百余篇,浏览量累计达3万余次。

(3)履行公益职能,推进体系建设

医院充分发挥公立医院公益职能,多措并举提供各类便民服务,着力推进社会心理服务体系建设进程。成立由40名精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社会工作师、护理人员组成的心理危机干预队伍,向市传染病医院、红山区、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗等地近千名确诊及隔离人员提供了心理危机干预服务;推动赤峰市6个旗县区的基层心理咨询室挂牌率达到100%、各旗县区中小学心理咨询室建设率100%;推动赤峰市精神卫生专科联盟成员数量增至20家,全年与8家联盟成员单位签署对口支援协议,与18家联盟成员单位签署双向转诊协议;协助赤峰市精神卫生中心完成全市心理网络服务平台的建设工作,建成并投入使用日间康复站9个,面向社会开展社会心理服务及健康教育宣讲等心理健康知识宣传工作;与自治区精神卫生中心及9家康复站建立远程会诊系统,开展远程在线培训、复核诊断及残疾评定等工作;疫情静默期间,共面向760余名居家患者提供邮寄药品服务,邮寄药品近30余种,累计金额达30余万元;为武警赤峰支队官兵进行SCL-90及EPQ测查,测查人数246人,开展面对面心理访谈120小时。

(4)提升科教质量,提供发展动力

2022年,医院坚持“科教兴院”工作原则,深入开展科研、教学、继续教育、规范化培训等工作,为医院发展提供了不竭动力。对医院低年资的精神科医生开展了第三期专科培训,累计理论知识培训时数210学时,同时分2批次对25人开展了实践技能操作培训;组织531人报名参加继续教育公共课培训,参加率99.04%,达标人数487人,达标率93.12%;投入继教经费约10万元,通过面授培训与网络培训相结合方式,完成自治区级继续医学教育项目11项、市级继续医学教育项目23项,参加培训学员4500余人次;全年共开展精神科主治医师培带项目14次,参加人员200余人次,提升了医师独立诊断治疗本学科常见疾病及疑难病症能力;进行心理督导22次,参加人数36人,同时开展了6次团体心理治疗督导;开展各类院内培训200余次,培训范围涵盖全院人员,培训覆盖率100%;接收赤峰市医院和赤峰学院附属医院全科学员12批次,32人,共安排小讲课24学时、教学查房24学时、典型病例讨论12学时、疑难病例讨论12学时,组织12次出科考核,出科率100%;新实施科研课题2项,完成结题课题5项;截止2022年12月,全院人员在各类期刊发表国家级论文数量13篇。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度收入、支出决算总计17,301.24万元。与年初预算相比,收、支总计各增加2,964.37万元,增长20.68%,变动原因:(1)精神病人福利院投入资金比年初预算有所增加;(2)增人增资和政策性调整工资,本年实际收入比年初预算有所增加。与上年决算相比,收、支总计各减少1,692.65万元,减少8.91%。其中:

(一)收入决算总计17,301.21万元。包括:

1.本年收入决算合计15,655.48万元。与上年决算相比,减少3,298.62万元,减少17.4%,变动原因:(1)受疫情影响,本年医院事业收入减少,较上年减少2,121.48万元;(2)本年医院短期借款减少,债务收入减少,较上年减少1,300万元。

2.使用非财政拨款结余1,645.74万元。与上年决算相比,增加1,645.74万元,增长0%,变动原因:受疫情影响,医院事业收入下降,支出超出收入,需使用非财政拨款结余弥补亏损。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,减少39.77万元,减少100%,变动原因:本年年初没有结转和结余。

(二)支出决算总计17,301.21万元。包括:

1.本年支出决算合计17,301.21万元。与上年决算相比,减少965.98万元,减少5.29%,变动原因:本年精神病人福利院工程支出比上一年减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,减少726.67万元,减少100%,变动原因:受疫情影响,本年医院事业收入下降,支出超出收入,无结余可分配。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:受疫情影响,本年医院事业收入下降,支出超出收入,无结余。

二、收入决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度本年收入决算合计15,655.48万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入3,245.82万元,占20.73%;

本年政府性基金预算财政拨款收入735.50万元,占4.7%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入10,904.53万元,占69.65%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  
年其他收入769.62万元,占4.92%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度本年支出决算合计17,301.21万元,其中:

本年基本支出16,021.91万元,占92.61%;

本年项目支出1,279.3万元,占7.39%;

  
年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

  
年对附属单位补助支出0万元,占0%。

  
2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,981.32万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1,318.64万元,增长49.52%,变动原因:(1)精神病人福利院财政拨款投入资金比年初预算有所增加;(2)增人增资和政策性调整工资,本年财政拨款收入比年初预算有所增加。与上年决算相比,收、支总计各增加141.03万元,增长4%,变动原因:增人增资和政策性调整工资,本年实际财政拨款资金比上年有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

赤峰市安定医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,245.82万元。与年初预算2,662.69万元相比,完成年初预算的121.9%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为266.37万元,与年初预算相比增加61.42万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算31.4万元,支出决算31.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算238.15万元,支出决算163.11万元,完成年初预算的68.49%。决算数与年初预算数的差异原因:财政未批复用款计划。

3.就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算5.52万元,支出决算3万元,完成年初预算的54.35%。决算数与年初预算数的差异原因:财政未批复用款计划。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算2.07万元,支出决算10.99万元,完成年初预算的530.92%。决算数与年初预算数的差异原因:本年退休职工1人死亡,死亡抚恤比年初预算有所增加。

5.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算46万元,支出决算46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算1万元,支出决算6.49万元,完成年初预算的649%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付2022年中央优抚对象补助经费,用于医院11名优抚对象的定期定量生活补助支出。

7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.45万元,支出决算5.38万元,完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数的差异原因:财政未批复用款计划。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为2,754.22万元,与年初预算相比增加501.79万元。其中:

1.公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算2129.74万元,支出决算2427.46万元,完成年初预算的113.98%。决算数与年初预算数的差异原因:本年财政追加人员经费,用于增人增资和政策性调整工资。

2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,支出决算83万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付医疗服务与保障能力提升补助资金,用于医院卫生材料支出。

3.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算0万元,支出决算34.9万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付2022年重大传染病防控经费,用于医院下乡义诊的差旅费支出。

4.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,支出决算41万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付疫情物资补充和疫情处置补助资金,用于采购疫情所需的卫生材料支出。

5.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算122.69万元,支出决算122.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算10.17万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付公务员医疗补助,用于公务员医疗补助缴费支出。

7.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算5万元,支出决算35万元,完成年初预算的700%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付优抚对象医疗补助,用于医院11名优抚对象的定期定量医疗补助支出。

(三)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为3.12万元,与年初预算相比增加3.12万元。其中:

1.巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算3.12万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年收到财政拨付2022年驻村工作人员补助,用于本单位驻村工作人员艰边津贴调差及驻村差旅费支出。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为222.11万元,与年初预算相比增加16.8万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算205.31万元,支出决算222.11万元,完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数的差异原因:本年增人增资和政策性调整工资,住房公积金比年初预算有所增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,740.92万元,其中:

(一)人员经费2,665.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费75.02万元。主要包括:取暖费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算504.9万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出504.9万元。主要包括:差旅费、培训费、专用材料费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市安定医院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市安定医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无差异。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比无差异。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,。与上年决算相比无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度政府性基金支出决算735.5万元。与上年决算相比,减少75.91万元,减少9.36%,变动原因:本年精神病人福利院工程支出比上年减少。其中:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出731万元,主要用于精神病人福利院的工程支出、医疗设备支出以及智能化教培中心设备支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出4.5万元,主要用于残疾人事业发展的差旅费补助支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比无差异。变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度预算安排项目7个,实施项目7个,完成项目7个,项目支出总金额1,279.3万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额1,240.4万元,本年其他资金38.9万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度机构运行经费支出决算75.02万元。比上年决算相比,减少68.99万元,减少47.91%,变动原因:上年机构运行经费支出使用年初结转和结余资金,本年无年初结转和结余。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市安定医院单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年无政府采购支出。

十四、国有资产占用情况说明

赤峰市安定医院单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆,其他用车7辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)12台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市安定医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金504.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,其中,一级项目个,二级项目2个,共涉及资金735.5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及部门绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市安定医院单位2022年度在决算中反映“取消药品加成政府补助”、“医疗服务于保障能力提升补助资金”、“重大传染病防控”、“疫情物资补充和疫情处置补助资金”、“驻村工作人员补助”等5个一般公共预算项目以及“精神病人福利院”、“残疾人事业发展补助”等2个政府性基金项目,共7个项目的绩效自评结果。。

1.取消药品加成政府补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为343万元,执行数为343万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照项目绩效目标要求,及时足额发放工资,保障职工生活稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

取消药品加成政府补助

主管部门及代码

赤峰市民政局

实施单位

赤峰市安定医院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

343

343

343

10

100%

10


其中:财政拨款

343

343

343

-


-


其他资金




-


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


目标1:改革公立医院管理体制,建立高效的政府办医体制。

目标2:建立公立医院运行新机制,破除以药养医机制,理顺医疗服务价格。

目标3:强化医保支付和监控作用,深化医保支付方式改革。

按照绩效目标,每月及时足额发放工资,保障职工生活稳定。

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50)

数量指标

发放长期聘用职工工资

1006人

1006人

10

15




质量指标

工资发放覆盖率

100%

100%

10

10




时效指标

工资及时发放

次月5日前发放

100%

10

10




成本指标

职工每人每月平均工资

3413元/人/月

3413元/人/月

10

15



效益指标(30)

经济效益指标

不适用

不适用







社会效益指标

按时发放工资,保障职工生活稳定

得到有效保障

及时完成

10

10




生态效益指标

不适用

不适用







可持续影响指   标

保障职工生活稳定,生活水平有所提高

成效显著

及时完成

10

10



满意度指 标(10)

服务对象满意度指标

职工满意度

>85%

>95%

10

20


总   分

100

100


2.驻村人员工作补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:巩固拓展脱贫攻坚成果,提高驻村人员补助。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

驻村人员工作补助

主管部门及代码

赤峰市民政局

实施单位

赤峰市安定医院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

3

3

3

10

100%

10


其中:财政拨款

3

3

3

-

100%

-


其他资金




-


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


持续深化公立医院综合改革,加快建立健全现代医院管理制度。

更新医院基础设施,新增医疗设备,提升诊疗和服务水平 。

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50)

数量指标

脱贫攻坚和乡村振兴驻村干部人数

1

1

10

10





受益人数

1

1

5

5




质量指标

驻村科级干部补助经费足额到位率

100

100

10

10





补助经费及时率

100

100

5

5




时效指标

驻村科级干部补助经费拨付率

100

100

5

5





补助经费支付率

100

100

5

5




成本指标

驻村科级干部经费补助标准

规定补助标准

按标准发放

5

5





补助经费金额

3

3

5

5



效益指标(30)

经济效益指标

提高驻村干部生活水平

逐步提高

逐步提高

10

10




社会效益指标

扎实推进乡村振兴战略部署

成效显著

成效显著

10

10




可持续影响指   标

贯彻落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策

长期

长期

10

10



满意度指 标(10)

服务对象满意度指标

驻村干部满意度

>90%

>95%

10

10


总   分

100

100


3.重大传染病防控项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为34.9万元,执行数为34.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照地方疫情防控总体要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

重大传染病防控

主管部门及代码

赤峰市民政局

实施单位

赤峰市安定医院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

34.9

34.9

34.9

10

100%

10


其中:财政拨款

34.9

34.9

34.9

-

100%

-


其他资金




-


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测,基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测,重点区域病媒生物检测

按照地方疫情防控总体要求,完成绩效目标。

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50)

数量指标

严重精神障碍患者筛查任务完成率

100

100

10

10





筛查覆盖率

100

100

5

5




质量指标

在册严重精神障碍患者管理率

80

90

10

10





患者入册率

80

90

5

5




时效指标

80

90

5

5





80

90

5

5




成本指标

80

90

5

5





80

90

5

5



效益指标(30)

经济效益指标

80

90

10

10





80

90

5

5




社会效益指标

80

90

0

0




生态效益

80

90

0

0




可持续影响指   标

公共卫生均化水平

中长期

长期有效

15

15



满意度指 标(10)

服务对象满意度指标

患者满意度

100

100

10

10


总   分

100

100


4.疫情物资补充和疫情处置补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照政府指令完成疫情物资储备,并承担部分核酸检测任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

疫情物资补充和疫情处置补助

主管部门及代码

赤峰市民政局

实施单位

赤峰市安定医院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

41

41

41

10

100%

10


其中:财政拨款

41

41

41

-

100%

-


其他资金




-


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


根据《赤峰市人民政府2022年第8次常务会议纪要》会议精神,下达疫情物资补充和疫情处置补助资金。

按照政府指令完成疫情物资储备,并承担部分核酸检测任务。

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50)

数量指标

疫情物资补充和疫情处置补助资金

补助资金41万元

补助资金41万元

10

10





疫情处置补助资金

100

100

5

5




质量指标

保障经费足额拨付到位

资金足额拨付

足额拨付

10

10





拨付到位率

100

100

5

5




时效指标

保障经费及时拨付到位

及时拨付

拨付及时

5

5





经费使用率

100

100

5

5




成本指标

疫情物资补充和疫情处置补助资金

补助资金41万元

补助资金41万元

5

5





疫情处置补助资金支出拨付

100

100

5

5



效益指标(30)

经济效益指标

保障医疗机构正常检测

成效显著

成效显著

10

10




社会效益指标

提高医疗机构服务质量

成效显著

成效显著

5

5




生态效益

提高医疗机构效率

成效显著

成效显著

5

5




可持续影响指   标

逐步提高医疗机构服务水平

成效显著

成效显著

10

10



满意度指 标(10)

服务对象满意度指标

医疗服务机构满意度提高

90

95

10

10


总   分

100

100


5.精神病人福利院项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为344万元,执行数为344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完善精神病人福利院医疗设施。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

精神病人福利院项目

主管部门及代码

赤峰市民政局

实施单位

赤峰市安定医院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

344

344

344

10

100%

10


其中:财政拨款

344

344

344

-

100%

-


其他资金




-


-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况


根据《赤峰市人民政府2022年第8次常务会议纪要》会议精神,下达疫情物资补充和疫情处置补助资金。

按照政府指令完成疫情物资储备,并承担部分核酸检测任务。

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50)

数量指标

精神病人福利院综合楼

1

1

10

10





精神病人福利院综合楼

20287

20287

5

5




质量指标

资金足额拨付

100

100

10

10





资金足额拨付

344

344

5

5




时效指标

资金拨付及时

100

100

5

5





资金申请批复及时

100

100

5

5




成本指标

资金到位率

100

100

5

5





资金到位额度

344

344

5

5



效益指标(30)

社会效益指标

供养三无人员

对供养人员医疗救治康复训练

医疗救治和康复训练并行

10

10




生态效益

保护环境持续发展

厉行节约建设绿色院区

可持续发展

10

10




可持续影响指   标

改善精神病人福利机构缺乏现状

提高收治能力促进社会和谐稳定

成效显著

10

10



满意度指 标(10)

服务对象满意度指标

病人满意度

90

95

10

10


总   分

100

100


(三)单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘璇           联系电话:0476-8862116


附件:

         赤峰市安定医院.XLS


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